ещё
свернуть
Содержание книги

Ошибка с кодом 9 в декларации по НДС

Поставщик отразил сумму НДС с минусом больше той, которую указал в этом счете-фактуре. Еще один вариант — в книге продаж нет счета-фактуры с такими реквизитами, который решили аннулировать. Если вы ошиблись в реквизитах, достаточно направить пояснения с корректными данными. А вот если ошибка в сумме, подайте уточненную декларацию, а также заплатите налог и пени.

Если поставщик в разделе 9 декларации аннулировал запись, но отразил сумму НДС с минусом больше той, которую указал в исходном счете-фактуре, ответить инспекторам на требование поможет образец.

Сайт использует файлы cookie, что позволяет получать информацию о вас. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием cookie и предоставления их сторонним партнерам.